X县审计局2024年度工作总结和2025年度工作计划

更新时间:2024-10 来源:网友投稿

2024年,X县审计局紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级审计机关工作部署,依法履行审计监督职责,加强审计质量过程管理,推动审计工作提质增效,为全县经济社会高质量发展提供了审计保障。截止目前,已完成审计项目21个,正在实施审计项目9个,预计12月下旬将全面完成全年审计项目任务。结合项目实施编写审计要情专报25篇,均被县委、县政府主要领导批示,向县纪委监委和相关主管部门移送问题线索19件。1个审计项目被评为全市优秀审计项目。在做好审计项目的同时,按照县政府工作安排承接了25件重点事项的核查,目前已完成24件,通过审计监督,为全县经济高质量发展提供审计保障。

一、2024年工作总结

(一)有力有序推动审计项目实施。加强对审计项目的实施调度和过程管理,全年计划安排审计项目30个,截至目前已完成21个,正有序实施项目9个;通过审计查处违规和管理不规范资金X万元,提出合理化审计建议54条,编写审计信息172篇,其中被各级采用105篇,促进被审计单位完善制度5项,移送处理事项19件,已处理反馈6件,7人次受到党纪或职务处分;根据审计情况,针对审计发现的重点问题和普遍性、倾向性问题编写了25篇审计要情专报,均被县委、县政府领导批示。

(二)统筹推进“巡审”联动。今年以来,在审计项目谋划、项目实施和审计结果运用上强化与县纪委监委、县委巡察办的沟通协调配合,安排“巡审”联动审计项目4个,目前已完成3个,正在实施1个。完成的“巡审联动”项目共发现问题58个,编写审计专报9篇,办理移送事项11件,成效明显。同时与巡察协同推进问题线索移送,也进一步增强了审计的威慑力,促进审计成果的转化和落实。

(三)抓实审计整改“下半篇文章”。坚持审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”一体推进,压实审计整改的各方责任,提升审计整改工作成效。2023年度审计发现的285个问题,截至目前已推动272个问题完成整改,整体整改到位率95.44%,其中已到期问题的整改到位率98.90%,推动相关单位建章立制30项。对尚未完成整改的13个问题,目前正通过现场督导、发放审计整改提示函、督办单等方式推进问题整改。今年完成的21个项目审计发现的188个问题,目前已全部录入审计整改数字化平台系统,正在持续跟踪检查问题的整改情况。

(四)深入推进专项领域腐败问题整治。持续跟踪城市绿化领域专项审计问题整改,截至目前已推动37个问题完成整改,推动相关部门根据审计移送的问题线索处理相关责任人10人次。推进医药领域和工程招投标领域腐败问题专项整治,今年安排实施了县中医院院长经济责任审计和工程招投标领域专项审计,揭示县中医院在药品耗材采购、工程项目建设、后勤运营管理等方面问题36个,编写审计要情专报9篇,办理移送事项10件。抽审了49个项目(投资总额X亿元)的招标管理情况,揭示了部分项目在招标条件设置、招标过程管理等方面问题25个、涉及合同金额X万元,移送问题线索8件,其中移送纪委2件,移送公安局3件,移送主管部门3件。

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三、2025年工作计划

(一)坚持党对审计工作的集中统一领导。一是坚持以深入学习宣传贯彻党的XX大和二十届二中、三中全会精神为主线,全面贯彻落实总书记关于审计工作讲话精神,紧紧围绕X经济社会安全、兜牢民生底线开展审计。二是履行县委审计委员会办公室工作职责,严格落实重大事项请示报告制度,加大统筹管理和联动力度,形成审计工作上下贯通、步调一致的工作格局。三是认真完成县委、县政府以及上级审计机关交办的其他各项工作任务,持续做实研究型审计、对策型审计,强化大数据审计能力,依法履行审计监督职责。

(二)高质量推进审计监督全覆盖。持续围绕“国之大者”开展重大政策执行审计,重点关注企业扶持奖补资金,助力惠企政策高效落地;围绕重点民生领域开展农村清洁行动、农业产业化发展、医疗救助资金等审计,努力把审计监督跟进到民生保障的“最后一公里”;围绕权力运行和责任落实,开展乡镇、县直部门(单位)领导人员经济责任审计,坚决查处权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败;围绕持续有效防范化解重点领域风险,开展国企国资、政府重大项目投资等审计,及时揭示影响经济安全的风险隐患,牢牢守住不发生区域性系统性风险底线;围绕深入推进生态文明建设和绿色低碳发展,开展领导干部自然资源资产离任审计。

(三)扎实做好审计整改“下半篇文章”。一体推进审计整改“下半篇文章”和揭示问题“上半篇文章”,处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系,推动审计成果转化为治理效能。坚决贯彻审计整改工作各项制度,严把整改销号关口,压实被审计单位整改主体责任;通过召开整改推进会、发送整改督办通知、约谈相关责任人等方式促进被审计单位举一反三,落实整改责任;同时严肃查处整改不力、敷衍整改、虚假整改等问题,并加大重要问题线索的挖掘和移送力度,积极跟踪线索办理情况,提供专业支持,推动审计移送线索的查处和问题整改。

(四)加强审计自身建设。一是持续做实研究型、对策型审计,科学谋划年度审计项目,深入开展立项调研和论证,推动完整准确全面贯彻落实党对审计工作的决策部署。二是不断提高数据审计能力,加大业务数据与财务数据、单位数据与行业数据以及跨行业、跨领域数据的综合比对和关联分析力度,不断提高信息化条件下审计效率。三是加强内部审计指导监督,继续通过“以审代训”等方式提升内审队伍实战水平,充分发挥内部审计“同盟军”作用。四是树牢审计职业精神,不断提升专业能力和水平,持续开展“五师”培养提升行动,继续选派年轻人员参与上级审计机关组织“以审代训”等活动,不断增强审计干部能查能说能写本领。五是严守规矩底线,防范审计廉政风险,坚持依法文明廉洁审计,着力打造高素质专业化的经济监督“特种部队”。