2024年市审计局工作总结及2025年工作计划

更新时间:2024-12 来源:网友投稿

(一)聚焦主责主业,服务发展大局

市审计局始终将服务大局作为审计工作的核心使命,积极组织开展多项专项审计调查。在重大交通枢纽工程建设专项审计中,深入审查项目招投标流程、资金流向以及工程进度与质量把控等关键环节,确保项目建设合规高效推进;针对科技资金的审计,全面梳理资金拨付链条,详细核查资金使用明细,有力推动了科技创新政策的完善与科研项目监督管理的规范化;在市属国企转型增效审计方面,深入剖析企业运营管理、资产负债结构以及战略转型举措的实施效果,为国企深化改革提供了精准的决策依据。

同时,在财政资金审计领域成果丰硕。通过市本级预算执行及决算草案编制情况审计以及市级部门预算执行情况审计,对财政资金的分配、使用和管理进行全方位“体检”,有效盘活了大量闲置资金,显著提升了财政资金的使用绩效,为政府财政资源的合理配置与高效利用贡献了审计力量。

(二)强化内部管控,提升审计质效

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预算执行审计作为财政审计的核心组成部分,在规范财政收支管理、提高财政资金使用效益方面具有不可替代的重要作用。2025年,市审计局将持续加强对市财政部门组织预算执行情况、市地税部门税收征管情况以及部分市直部门预算执行情况的审计。重点关注预算编制的完整性与科学性,审查是否存在预算漏项或重复编制等问题;在预算执行的规范性方面,深入检查预算调整是否合规、资金支出是否符合预算安排用途等,促进严格财政收支管理,倡导厉行勤俭节约,不断提高财政资金的配置效率与使用效益,为政府财政资源的精细化管理提供有力支持。

(五)突出责任绩效,提升治理效能

经济责任审计和绩效审计是提升政府治理效能的重要手段与有力抓手。市审计局将进一步加强对领导干部经济责任情况的审计,重点聚焦领导干部在任职期间执行经济法律法规、作出重大经济决策、加强内部管理以及遵守廉政规定等方面的情况,全面客观评价领导干部的经济责任履行情况,为干部考核任用提供重要参考依据。

同时,将“绩效”理念深度融入所有审计项目之中,不仅关注资金和项目的微观绩效,还将视野拓展到决策、政策(制度)、运营、管理、风险等宏观层面。通过对政策制度的合理性与有效性进行评估,对政府部门运营管理的效率与效果进行审查,对各类潜在风险进行预警与防范,促进政府决策更加科学合理、管理水平持续提升、经济发展质量稳步提高,助力构建更加高效、廉洁、透明的政府治理体系。

回首2024年,市审计局在审计监督工作中取得了令人瞩目的成绩;展望2025年,我们满怀信心与期待。市审计局将继续以高度的责任感与使命感,依法履行审计监督职责,为全市经济社会持续健康发展贡献更大的审计力量。