国企职能部门2023年度工作总结暨2024年度工作思路

更新时间:2024-03 来源:网友投稿

一、重点工作完成情况

——按照“合规体系强化年”目标,强化集团合规体系建设,明确6大重点任务,18项具体举措;全面梳理现行制度,编制制度“立改废释”计划,并有序实施;完善集团“三项重点工作”合法合规性审查机制,集团依法依规管理水平稳步提升。

——优化审计管理机制,完善内部审计和审计整改制度;开展了3家子公司经责审计、大修项目跟踪审计、合同履约专项检查等多个审计项目;配合审计局开展外部审计,进一步提供集团管理水平。

——强化案件管理,完成XX案件财产保全续冻结,在XX法院另行起诉;制定XX公司合同纠纷案新应诉方案,积极组织应诉,维护集团合法权益。——推进管控体系建设,完成“内控、风险、合规”一体化管控体系建设项目,形成管理咨询成果;完成3家子公司内控体系有效性评价,进一步规范了子公司内控管理。

——完成重点项目招标工作,7号线一期、17号线一期等多条线路施工总承包、XX东站站后施工总承包、XXXX交通6号线东延(XX东站~刘家坪站)工程系统设备监理等重点项目的招标工作按计划完成,保障建设项目按期推进。

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综合考虑多方面因素,立足现实问题和困境,紧紧围绕集团发展目标,持续推进内控管理工作,不断健全管理机制,结合集团组织架构优化内控体系建设,突出内部监督重点,完善采购、合同管理等制度修编工作,优化采购流程,进一步规范相关职能部门或岗位联动的运行支持及保障机制。

(五)注重宣传做好引导

深入开展宣传教育,强化员工法治意识。普法宣传教育是合规管理工作的关键一环,审计法务部将紧扣法治保障服务职能,统筹开展合规体系建设和普法宣传教育,进一步拓展宣传教育的广度和深度,不断增强员工合规风险意识,营造尊法守法用法的良好氛围。

(六)推动数字业务建设

持续推动法务、合规管理向信息化、数字化转化,提升风险、内控、合规管理工作的效率与效果。一是大力推进法务管理信息化建设,加强数据分析,逐步实现法务管理数据化、精细化。二是持续推动风控和合同管理系统信息化建设,加强分析研讨,深入挖掘外部监管政策与内部管理层风险偏好,明确系统管理标准与规则,提升风险管控和业务运行的效率和水平。

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